四川省中江縣職業中專中學校
2016年部門預算編制的說明
按照預算管理有關規定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
1、學校編制預算做到穩妥可靠、量入為出、收支平衡。預算收支的預測必須以確保學校正常運轉和事業發展規模為依據,對每一個收支項目的數字指標應認真測算,力求各項收支數據真實準確。
2、編制預算體現完整性原則,將學校預算內、外財政資金和其他依法取得的收入及相應的支出全部納入預算,統一管理,統籌安排,綜合預算。對各項收入、支出預算的編制要做到不重不漏,不虛報,不在預算之外保留收支項目。
3、按照預算管理體制,學校的預算編制在縣人民政府領導下,由縣財政局和縣教育局共同組織,以獨立設置的鄉鎮中心學校和縣級學校為基本預算編制單位。
4、四川省中江縣職業中專學校是一所實施職業教育,服務地方發展的學校;2016年重點工作任務是完成上級規定的目標任務及教學計劃,進一步推進地方的經濟發展。
二、部門概況
職業中專學校是一所單設的中專學校,共有在校職高學生7475人,在職教師184人,退休職工87人.
三、收支預算總體情況
2016年中江縣職業中專學校收入預算總額為2120.51萬元,其中:當年財政撥款收入1878.76萬元,事業收入5萬元,上年結轉收入236.75萬元。相應安排支出預算2120.51萬元,其中:教育1909.51萬元,社會保障就業支出0.65萬元,醫療衛生53.51萬元,住房保障支出156.84萬元。
四、支出預算安排情況
中江縣職業中專中學校預算安排支出主要用于保障我校各機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔事業發展相關工作。
基本支出,是用于保障中江縣職業中專學校正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
按支出功能分類主要用于以下方面:
(一)教育1909.51萬元,主要用于單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出。
(二)社會保障和就業支出0.65萬元,主要用于我校退休人員的建國初參工的困難補助支出。
(三)醫療衛生支出53.51萬元,主要用于我校按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險等支出。
(四)住房保障支出156.84萬元,主要用于我校按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。
四川省中江縣職業中專學校財政撥款“三公”
經費2016年預算情況的說明
四川省中江縣職業中專學校2016年財政撥款“三公”經費預算情況如下:
一、因公出國(境)經費
2016年擬安排出國出境組0次,出國出境0人,安排出國(境)經費預算0萬元,較2015年預算增長/下降0%。
二、公務接待費
2016年安排公務接待費預算0萬元,較2015年預算增長/下降0%。
三、公務用車購置及運行維護費
2016年安排公車用車購置及運行維護費0萬元,其中:購置經費0萬元、運行維護費0萬元,較2015年預算增長/下降0%。